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| 19/03/2026 | 0000974/2026 | 0000974/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO EM CURSO ABERTO COM O TEMA SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026. | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 09.602.302/0001-04 | R$ 1.315,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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| 19/03/2026 | 0000973/2026 | 0000973/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ''JENNY NEGRÃO DE LIMA'', PARA MANTER O ESTOQUE EM NÍVEIS SEGUROS, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA ININTERRUPTA E A PRESERVAÇÃO DA VIDA DOS PACIENTES ATENDIDOS. | CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 37.536.540/0001-02 | R$ 1.829,20 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 19/03/2026 | 0000975/2026 | 0000975/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SIRENE ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL "OCTACILIO NEGRÃO DE LIMA". | SOLUCOES DIGITAIS REPAIR LTDA | 15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) | 37.991.488/0001-76 | R$ 4.449,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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| 18/03/2026 | 0000967/2026 | 0000967/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL E PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL PLACA SYY-3J23, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS | RAMOM VIEIRA SILVA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.290.526-** | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
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| 18/03/2026 | 0000968/2026 | 0000968/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 23/03 /2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO:" GESTÃO SEM ERROS: COMO TRABALHAR COM SEGURANÇA E RESULTADOS EM ANO ELEITORAL" QUE SERA REALIZADO PELA ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | ELEUZA FERREIRA BARBOSA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.898.676-** | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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| 18/03/2026 | 0000970/2026 | 0000970/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/03/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA VISA DIGITAL MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | GABRIELE IRENO BARBOSA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | ***.447.466-** | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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| 18/03/2026 | 0000972/2026 | 0000972/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 23/03 /2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO:" GESTÃO SEM ERROS: COMO TRABALHAR COM SEGURANÇA E RESULTADOS EM ANO ELEITORAL" QUE SERA REALIZADO PELA ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, CONFORME RELATORIO ANEXO. | VIVIAN LIBOREIRO DA SILVA ARAUJO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.936.936-** | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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| 18/03/2026 | 0000969/2026 | 0000969/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 19/03/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA VISA DIGITAL MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | ANETTE CORRÊA MENDES | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | ***.632.786-** | R$ 180,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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| 18/03/2026 | 0000971/2026 | 0000971/2026 | VALOR QUE EMPENHA PROVINIENTE DE DESPESAS COM SALARIOS, RENUMERAÇOES E BENEFICIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 2026 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.572.106-** | R$ 20.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL |
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| 18/03/2026 | 0000395/2026 | 0000395/2026 | COMPLEMENTAÇÃO DE AE PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 57.673.277/0001-00 | R$ 23.785,77 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |