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Detalhes
| 14/05/2025 | 000000*/2025 | 0001357/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BRASILIA/DF, NO DIA 18 A 23/05/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFEESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | ALDAIR MARQUES MARTINS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.807.526-** | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 000000*/2025 | 0001356/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIARIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BRASILIA/DF, NO DIA 18 A 23/05/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFEESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | MARILIA GONCALVES NOGUEIRA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.896.136-** | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000038/2024 | 0001355/2025 | VALOR QUE SE EMENHA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | COMERCIAL CORDIS LTDA - DISTRIBUIDORA DE GAS | 25000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 19.622.158/0002-02 | R$ 239,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000071/2024 | 0001354/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CIMENTO, BRITA, AREIA, PINCEL, TRINCHA E CORDA PARA CONSTRUCAO DA BASE DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL OCTACILIO NEGRAO DE LIMA. | CORREA & SOBRINHO LTDA | 25000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 23.225.477/0001-70 | R$ 6.192,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000057/2024 | 0001353/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA ATENDER A COMITIVA SEM FRONTEIRAS(14 PESSOAS), BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE MORRO DA GARCA NA FESTA DA LAVOURA NO DIA 22/06/25. | IP TURISMO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.706.024/0001-75 | R$ 1.807,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000057/2024 | 0001352/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA ATENDER A COMITIVA FILHOS DO SERTAO (14 PESSOAS), BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE MORRO DA GARCA NA FESTA DA LAVOURA NO DIA 22/06/25. | IP TURISMO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.706.024/0001-75 | R$ 1.807,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000057/2024 | 0001351/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA ATENDER A COMITIVA ADELSON CORREA (14 PESSOAS), BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE MORRO DA GARCA NA FESTA DA LAVOURA NO DIA 22/06/25. | IP TURISMO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.706.024/0001-75 | R$ 1.807,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000057/2024 | 0001350/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA ATENDER A COMITIVA ESPERANCA (14 PESSOAS), BEM INVENTARIADO PELO PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO MATO DENTRO NA FESTA DE JUBILEU DE BOM JESUS DE MATOZINHOS NO DIA 21/06/25. | IP TURISMO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 14.706.024/0001-75 | R$ 3.088,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000071/2024 | 0001349/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CIMENTO, PALHA DE ACO, PEDRA BRITA E AREIA FINA PARA MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | CORREA & SOBRINHO LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 23.225.477/0001-70 | R$ 934,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/05/2025 | 0000083/2025 | 0001348/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TOMATE, MILHO VERDE E MANDIOCA FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PREPARACAO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OCTACILIO NEGRAO DE LIMA. | JESUS ANASTACIO CORREA DA SILVA | 15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) | ***.966.806-** | R$ 604,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |