Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCLIPS GALVANIZADO 060CX C/ 500 G2,0000R$ 6,90R$ 13,80
MaterialCOLA COLORIDA 23GR COM GLITER 6 CORESESPECIFICACOES ,POSSUI BICO APLICADOR ,MATERIAL NAO TOXICO , CORES COM BRILHO INTENSO. IDEAL PARA , COLAGENS ,RELEVOS COLORIDOS ,DECORACOES EM GERAL ,PINTAR SOBRE TODOS OS TIPOS DE PAPEL ,CAIXA COM 6 CORES , 23GRAMAS CADA.1,0000R$ 4,30R$ 4,30
MaterialAGENDA TIPO TELEFONICAINDICE ALFABETICO AZ, QUANTIDADE MINIMA DE FOLHAS 150, GRAMATURA 75 G/M2 , COMPRIMENTO 210MM, LARGURA 150MM, NA COR PRETA.1,0000R$ 12,00R$ 12,00
MaterialCLIPS GALVANIZADO 080CX C/ 500 G2,0000R$ 6,90R$ 13,80
MaterialCANETA ESFEROGRAFICA - PRETAPONTA DE ACO INOX BPS GRIP 0 7 CX C/ 121,0000R$ 52,40R$ 52,40
MaterialCOLA BRANCA DE 01 LITRO TIPO CASCOLAR PRODUTO NAO TOXICO LAVAVEL A BASE DE AGUA COMPOSICAO ACETA BASE DE AGUA COMPOSICAO ACETATO DE POLIVINILA CONTENDO ROTULO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E CRO REFERENCIA: CASCOLAR5,0000R$ 7,25R$ 36,25
MaterialCANETA ESFEROGRAFICA AZULPONTA DE ACO INOX BPS GRIP 0 7 - CX C/ 121,0000R$ 52,40R$ 52,40
MaterialCLIPS GALVANIZADO 040CX C/ 500 G2,0000R$ 6,90R$ 13,80
MaterialCOLA BRANCA DE 90 GPRODUTO NAO TOXICO LAVAVEL A BASE DE AGUA COMPOSICAO ACETATO DE POLIVINILA CONTENDO ROTULO DADA DE FABRICACAO E VALIDADE NOME DO TECNICO RESPONSAVEL E CRO5,0000R$ 0,99R$ 4,95
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
14/09/2018 0004131/2018 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 203,70
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/09/2018 0004131/2018 0004705/2018 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 203,70
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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